A公司2017年发生业务招待费200万元,其中超标15万元,下列说法中正确的是( )。

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A、形成可抵扣暂时性差异15万元

B、不产生暂时性差异

C、形成应纳税暂时性差异15万元

D、业务招待费的计税基础为15万元

参考答案:

B

超标的业务招待费当期和以后纳税年度均不允许税前扣除,不产生暂时性差异。

中级会计师