A公司2017年发生业务招待费200万元,其中超标15万元,下列说法中正确的是( )。
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A、形成可抵扣暂时性差异15万元
B、不产生暂时性差异
C、形成应纳税暂时性差异15万元
D、业务招待费的计税基础为15万元
参考答案:
A、形成可抵扣暂时性差异15万元
B、不产生暂时性差异
C、形成应纳税暂时性差异15万元
D、业务招待费的计税基础为15万元
参考答案: