共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门
8 查阅
A、查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件
B、取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务
C、抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等
D、将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
参考答案: