共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门
10 查阅
A、检查该批货物的请购单,以确定请购单的签发时间
B、检查仓库的验收记录,以确定该批货物的入库时间
C、索取供货方发票,以确定发票开出的日期
D、检查应付账款明细账,以了解所欠该供应商款项明细情况
参考答案: