A、控制风险高
B、财务状况不佳
C、存在大量小金额欠账
D、应付账款金额较大
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参考答案:
A,B,C
如果被审计单位的内部控制制度较为薄弱,没有定期与供应商对账,或者审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑,审计人员有必要进行函证。
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