注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测

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第 11 题 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是(  )。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

参考答案:

C验收单应连续编号以保证采购业务的完整性,而未连续编号容易造成采购业务的漏记或重记。

注册会计师