(三)阅读下列材料;回答 28~30 题: A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控
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(三)阅读下列材料;回答 28~30 题:
A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
第 28 题 在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有( )。
A.控制是否存在
B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的
C.控制是否得到一贯执行
D.控制由谁执行
参考答案: