下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。

9 查阅

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。

A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账

D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

参考答案:

D答案解析:本题考查的知识点是货币资金内部控制——监督检查。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。

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