(一) 资料某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了侧评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。有关情况和资料如下:1. 以前年度未对存货实
11 查阅
A、实物控制
B、凭证与记录控制
C、职责分工控制
D、业务授权控制
参考答案: