某企业为增值税一般纳税人,2016年8月,将一台自己使用过的设备赠送他人,该设备2009年购进时取得了增值税专用发票,注明不含税价款100万元,已抵扣进项税额17万,目前累计折旧金额40万。该企业赠送
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D、10
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