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内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。
10 查阅
【多选题】内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。
A、信息系统
B、岗位设置
C、授权管理
D、内控制度
E、外包管理
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参考答案:
A,B,C,D,E
银行从业
Ta老师搜题
相关问题:
银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位),并确
下列关于内部控制措施的表述,错误的是()。
下列选项中不属于商业银行内部控制目标的是()。
下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是()。
内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持
()是指银行通过特殊目的实体或关联结构运营,或在透明度不高或未达到国际银
针对学生的意志类型,教师要采取不同的锻炼措施,对于十分冒失而决定轻率的
采取常规清收手段无效后,可采取依法收贷的措施。依法收贷的步骤包括()。
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1.
审计机关中负责审定含有重大事项审计报告
2.
在薪酬业务循环内部控制中,人员调配单的
3.
下列方法中,用于内部控制测试的是:
4.
下列文件中,同时属于薪酬业务循环和生产
5.
如果A公司提起行政诉讼,本案被告应为:
6.
企业销售与收款业务循环的起点是:货
7.
下列有关后续审计的论述中,正确的有:
8.
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,
9.
关于按产品用途划分的各类个人贷款,下列说
10.
影响审计人员收集和筛选审计证据的因素包
11.
审计人员在对应付账款进行实质性审查时,
12.
我国国家审计准则的适用范围包括:
13.
审计产生的前提条件是:
14.
下列可用来判断存货总体合理性的审计程序
15.
下列关于审计工作底稿的说法中,正确的有:
16.
产成品生产与检验相互独立,是为了防止:
17.
我国国家审计的总目标除真实性和合法性外
18.
国家审计报告应包含的内容有:
19.
以下各项属于销售与收款循环内部控制的有
20.
在对某项经营性租入的固定资产进行审查时
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