共用题干A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有()。

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【多选题】共用题干A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有()。

A、控制是否存在
B、控制在所审计期间不同时点是如何运行的
C、控制是否得到一贯执行
D、控制由谁执行

参考答案:

B,C,D

注册会计师