共用题干A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有()。
11 查阅
A、控制是否存在
B、控制在所审计期间不同时点是如何运行的
C、控制是否得到一贯执行
D、控制由谁执行
参考答案: