共用题干A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。
12 查阅
A、了解控制活动是否得到执行
B、了解内部控制的设计
C、记录了解的内部控制
D、寻找内部控制运行中的缺陷
参考答案: