共用题干C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。C注册会计师没有义务实施的程序是()。
9 查阅
A、查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
B、了解丙公司情况及其环境
C、实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
D、实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否等到执行
参考答案: