被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()。

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【多选题】被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()。

A、企业应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,财务部门应当负责应收账款的催收,销售部门应当督促财务部门加紧催收
B、企业应当按产品设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况
C、企业对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构,由其进行审查,确定是否确认为坏账
D、企业应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收款项等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理

参考答案:

A,B

注册会计师